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中化集团关于2015年度财务收支审计整改情况的说明

中化集团 06-23

审计署2016年对中化集团2015年度财务收支审计结果客观反映了公司当时的财务状况和经营成果,充分肯定了公司持续改善和规范企业管理、推动主营业务发展以及增强市场影响力等方面取得的成绩,同时也从贯彻落实国家重大政策、规范企业内部管理等方面指出了公司存在的问题,对进一步提升公司经营管理水平、促进公司持续健康发展具有重要作用。

公司党组高度重视审计反映出的问题,专题研究部署,要求认真剖析问题产生的原因,深刻汲取教训,扎实制定整改方案,逐项落实整改责任,立即或限期完成整改,并以此次审计为契机,举一反三,全面排查其他工作中存在的问题和不足,不断完善内部管控体系,提高经营管理水平,确保国有资产安全。

公司已建立了包括具体问题整改、责任人问责和管理体系改进等三个层面的整改工作机制,有关问题已经进行了整改,相关责任人已进行了问责处理。我司真诚感谢国家审计署的严格审计和社会各界的监督帮助,并将继续认真落实整改措施,进一步完善制度,强化内部管控和风险防范,促进企业稳定健康发展。我们诚挚欢迎社会各界一如既往地对我公司的工作给予支持、帮助、监督和指导。

中国中化集团公司

2017年6月23日

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